2020年度唐山市丰润区人民检察院部门预算公开目录
第一部分 部门预算公开报表
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、部门预算财政拨款收支总表
五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
第二部分 部门预算情况说明
第三部分 预算绩效文本
第四部分 批复
唐山丰润区人民检察院作为法律监督机关,2021年我院将继续深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以服务高质量发展为切入点,以办案为中心,以全面深化改革、现代科技应用为动力,聚焦法律监督主责主业,维护经济发展、确保社会稳定、促进公平正义、保障人民群众获得更优质检察产品,为经济社会持续健康发展创造优质法治环境和有力司法保障。主要目标是:依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权,负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉;负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作;负责应由本院承办的提起公益诉讼工作,依法受理核准追诉案件,审查是否上报;负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作;受理向本院的控告申诉;组织检察工作中法律政法具体应用问题的研究,组织开展检察理论研究工作;完成其他应当由本院负责的工作。
检察院2020年预算公开情况说明
一、部门职责、机构设置情况
1、主要职能
根据《检察部门职能配置、内设机构和人员编制规定》, 检察部门的主要职责是:
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)依法向区人民代表大会及其常务委员提出议案。
(三)贯彻落实检察工作方针、总体规划,研究制定检察工作计划并组织实施。
(四)依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。
(五)负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
(六)负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
(七)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
(八)依法受理核准追诉案件,审查是否上报。
(九)负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。
(十)受理向本院的控告申诉。
(十一)组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究;组织开展检察理论研究工作。
(十二)负责检察人员思想政治教育和业务培训工作;按照权限管理检察官和其他工作人员。
(十三)负责本院检务督查工作。
(十四)负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。
(十五)完成其他应当由本院负责的工作。
2、机构人员情况
根据区编办最近核定的三定方案要求,丰润区检察院为行政编制单位,内设10个行政职能部,第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合检察部、检务保障部、政法工作室、纪检监察室。人员编制数89个,实际在编80人。
3、部门机构设置情况
单位名称
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单位性质
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单位规格
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经费保障形式
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唐山市丰润区人民检察院
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行政
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正科级
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财政拨款
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二、部门预算总体安排情况
1、2020年一般公共预算拨款收入14653973.94元。
2、2020年,根据本单位职责和工作任务规划,共安排部门预算支出14653973.94元。其中人员经费支出13478453.94元,日常公用经费支出732240元,项目支出443280元。
3、与上年相比减少2466092.83万元,其中:人员经费减少2715742.83元,日常公用经费减少170350元,项目支出增加420000元,为2019年结转政法转移支付资金。
三、机关运行经费安排情况
日常公用经费支出总计732240.00元。其中:
1、办公费:160000元。
2、邮电费:18740元。
3、差旅费:8000元。按不超上年标准安排。
4、福利费:13500元。
5、工会经费:8000元。
6、公务用车运行维护费:101000元。
7、其他交通费(公务交通补贴):423000元。
四、“三公”经费支出情况
2020年“三公”经费预算安排101000元,与上年一致,其中:
4、公务用车购置及运行费为101000元,公务用车8辆。2019年公务用车运行维护费预算安排101000元。
5、公务接待费2020年预算安排0元,没有增减变化。
6、和因公出国(境)费2020年预算安排0元,没有增减变化。
五、绩效预算信息情况
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单位:元
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职责活动
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年度预算数
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内容描述
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绩效目标
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绩效指标
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评价标准
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优
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良
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中
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差
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查办和预防职务犯罪
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通过查办和预防职务犯罪案件,促进国家工作人员依法行使职权。
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有效预防和依法严惩职务犯罪。
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查办职务犯罪
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参与办理重大职务犯罪案件的侦查及个案侦查工作;分析全区职务犯罪的特点和规律,提出对策;研究制定全区反贪反渎检察业务工作细则、规定;办理全区在逃职务犯罪案件追逃追赃工作,推进全区侦查信息化和装备现代化建设。
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使我区查办贪污贿赂犯罪和渎职侵权犯罪案件工作在全市检察系统位于先进行列
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产出指标
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查办的重特大案件、要案占同期立案案件的比例
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≥50%
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≥45%
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≥35%
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产出指标
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侦查终结案件占同期立案案件的比例
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≥70%
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≥65%
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≥55%
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产出指标
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查办案件数与办案预警线的比例
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≥95%
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≥90%
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≥80%
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预防职务犯罪
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履行检察机关重要的法律监督职能,采取多种方式,预防可能发生的职务犯罪。
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以个案预防、系统预防、专项预防、预防调查等多种形式努力从源头上遏制和减少职务犯罪。
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产出指标
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对象对职务犯罪相关罪名掌握了解情况占职务犯罪相关罪名数量的比例
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100%
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≥95%
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≥90%
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检察监督
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对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、看守所等机关执行刑罚的活动,依法实行法律监督,维护司法公正。
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通过行使检察权,惩罚犯罪活动,保护国家安全,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的正确实施。
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侦查监督
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侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。主要包括审查逮捕、立案监督和侦查活动监督等职能。
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打击犯罪、保障人权、维护司法公正。
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产出指标
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批延准确案件占整个批延案件比例
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100%
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≥98%
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≥95%
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刑事执行检察
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依法对刑罚执行、刑事强制措施执行、强制医疗执行等刑事执行活动是否合法实行法律监督,维护刑事执行公平公正,维护刑事执行场所监管秩序稳定、维护刑事被执行人合法权益、维护社会和谐稳定,保障国家法律、法规统一正确实施。
|
保障刑罚执行和刑事执行活动的依法有序进行。
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产出指标
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对执行机关纠正违法意见或建议采纳数量占提出总数量的比率
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≥90%
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≥85%
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≥80%
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产出指标
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当年实际出警人次
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控告和刑事申诉检察
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受理来信来访、举报、国家赔偿、司法救助工作,受理民事监督案件,办理区院管辖的信访、举报案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。
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保护公民、法人和其他单位的合法权益,促进司法公正,维护社会稳定
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检察事务管理
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443280
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承担系统综合业务管理和综合事务管理工作
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确保全年各项检察工作圆满完成
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综合业务管理
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420000
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确定全区检察阶段性的工作重点和措施,部署检察工作任务;进行案件质量保证体系建设;开展涉农检察工作;参与社会管理综合治理等工作;推进行政执法与刑事司法无缝对接;进行法律政策研究工作;加强人民监督员和人大代表监督;统筹进行网络信息化建设;开展检察宣传工作;推进检务公开。
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提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。
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产出指标
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综合业务工作任务完成情况占综合业务工作任务的比例
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100%
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≥95%
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≥90%
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综合事务管理
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23280.00
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开展全区检察人员的教育培训工作和对外交流工作;进行检察装备建设及维护;配备制式检察服装及法警服装;进行基础设施建设和维护。
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为检察工作顺利开展提供保障。
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产出指标
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综合事务工作任务完成情况占综合事务工作任务的比例
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100%
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≥95%
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≥90%
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检察部门
2020年部门预算绩效文本
(批复)
检察部门编制
唐山市丰润区财政局审核
第一部分
部门整体绩效目标
一、总体绩效目标
2020年,丰润区检察院将继续深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以服务高质量发展为切入点,以办案为中心,以全面深化改革、现代科技应用为动力,聚焦法律监督主责主业,维护经济发展、确保社会稳定、促进公平正义、保障人民群众获得更优质检察产品,为经济社会持续健康发展创造优质法治环境和有力司法保障。
(一)着力服务大局发展。增强检察机关服务大局能力,加强惩治和预防经济领域犯罪,保障民营经济健康发展。加强民生检察工作,促进生态环境综合治理,增强人民群众幸福感。
(二)有力维护社会安全稳定。积极投入扫黑除恶专项斗争,依法打击盗抢骗等多发性侵财犯罪以及涉黄、枪、赌、毒等严重危害人民群众安全感犯罪。加强检察环节预防和化解社会矛盾机制建设,保障社会安定有序、人民安居乐业。
(三)全面履行检察监督职责。做细做实刑事检察办案专业化,发挥“在办案中监督”最大优势。全面加强民事行政检察和公益诉讼工作。综合运用监督手段,提高法律监督精细化、规范化水平。
(四)推进检察改革更加深入。完善员额检察官管理制度,构建权责明晰、制约有力、运行高效的检察权运行机制。充分贯彻落实刑事诉讼制度改革,逐步深化应用监察与刑事诉讼的衔接机制、认罪认罚从宽制度。
(五)坚定推进从严治检。持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。更加注重人才综合素能培养、专业化水平提升,培育专业能力和职业精神。持之以恒正风肃纪,以全面从严治党、全面从严治检新气象推动检察工作新发展。
二、分项绩效目标
(一)完成宪法与法律赋予的只能,依法开展各项检察工作,惩罚犯罪活动,保护公民、法人和其他组织的合法权益,促进社会公平正义。
(二)高效完成各预算项目,提高资金使用效益。
三、工作保障措施
一、创新开展未成年人检察工作,打造丰润检察品牌
二、大力做好公益诉讼,守护公共利益
三、强化法律监督,维护社会和谐稳定
严厉打击严重刑事犯罪,维护社会稳定。
重拳打击经济犯罪和职务犯罪活动,净化社会风气,重塑良好经济社会秩序。
加强控告申诉检察工作,畅通信访渠道,积极化解矛盾纠纷。
把好办案关口,规范执法办案流程。
提升办案质效,确保扫黑除恶持续发力。
四、强化诉讼监督,维护司法公平公正
五、加强队伍建设,锻造素质过硬的检察队伍
1、办公用房租赁费绩效目标表
151002唐山市丰润区人民检察院
|
单位:元
|
项目编码
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151-0702-JBN-5GS7
|
项目名称
|
办公用房租赁费
|
预算规模及资金用途
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预算数
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420000.00
|
其中:财政资金
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420000.00
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其他资金
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租用丰润宾馆怡宾楼一楼西侧14间房间作为办公用房使用
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资金支出计划(%)
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3月底
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6月底
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10月底
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12月底
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50.00
|
50.00
|
100.00
|
|
绩效目标
|
1、租用房间能够缓解办公用房紧张现状
2、所租用的房间能够满足办公需要
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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绩效指标描述
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指标值
|
指标值确定依据
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产出指标
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成本指标
|
预算标准
|
租用资金不大于预算标准
|
≤420000元
|
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时效指标
|
完成时间
|
每年8月前支付租金
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≤8月
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质量指标
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使用满意度
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解决办公用房紧张现状,满足办公需要
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≥95百分比
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效果指标
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可持续影响指标
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长期使用性
|
能够长期较好地满足办公办案的需求。
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≥95百分比
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生态效益指标
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资金使用率
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控制支出,提高自己使用效率
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≥95百分比
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社会效益指标
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加强管理
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创造良好的办公、办案环境
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≥95百分比
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满意度指标
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服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
满足各部门办公需要
|
≥95百分比
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2、检察院协勤人员服装费绩效目标表
151002唐山市丰润区人民检察院
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单位:元
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项目编码
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151-0702-JBN-MS2H
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项目名称
|
检察院协勤人员服装费
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预算规模及资金用途
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预算数
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23280.00
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其中:财政资金
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23280.00
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其他资金
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用于给我院48名协警人员配备服装
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资金支出计划(%)
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3月底
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6月底
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10月底
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12月底
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50.00
|
50.00
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90.00
|
100.00
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绩效目标
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1、服装购买不超预算
2、服装满足协警人员需要且合体
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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绩效指标描述
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指标值
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指标值确定依据
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产出指标
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成本指标
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预算标准
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不大于预算标准
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≤23280不大于预算标准
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上年协警服装费金额为23280元
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数量指标
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符合协警人员
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保证每位协警每人一套
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48人
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时效指标
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资金支付时间
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保证资金及时支付
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≤12月
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效果指标
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可持续影响指标
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长期使用性
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能够满足协警需求
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≥10950百分比
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经济效益指标
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资金管理
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提高资金使用率
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≥95百分比
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社会效益指标
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顺利开展检察业务
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保证办案工作开展
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≥95百分比
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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服务对象满意度
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能够满足协警人员需求,服装合体,使用人员满意
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≥95百分比
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部门职责-工作活动列表
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序号
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部门编码
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部门名称
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职责编码
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职责名称
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职责描述
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职责目标
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活动编码
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活动名称
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活动描述
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预算年度
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绩效目标
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绩效指标
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指标描述
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优
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良
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中
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差
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栏次
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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4
|
151
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检察部门
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04
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检察监督
|
对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、看守所等机关执行刑罚的活动,依法实行法律监督,维护司法公正。
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通过行使检察权,惩罚犯罪活动,保护国家安全,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的正确实施。
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0401
|
侦查监督
|
侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。主要包括审查逮捕、立案监督和侦查活动监督等职能。
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2021
|
打击犯罪、保障人权、维护司法公正。
|
批延准确率
|
批延准确案件占整个批延案件比例
|
100%
|
≥98%
|
≥95%
|
<95%
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5
|
2021
|
立案和侦查活动监督完成率
|
立案侦查活动完成量占立案侦察活动任务的比例
|
≥90%
|
≥80%
|
≥70%
|
<70%
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6
|
2021
|
错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪率
|
错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪案件占所有案件比例
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≤1%
|
≤3%
|
≤5%
|
>5%
|
7
|
0402
|
公诉和审判监督
|
审查起诉出庭支持公诉
|
2021
|
全面审查案件事实,核实证据,依法提出审查意见,打击犯罪,保障人权,维护司法公正。
|
出庭意见采纳数
|
出庭意见被采纳案件占全部案件比例
|
≥80%
|
≥70%
|
≥60%
|
<60%
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8
|
2021
|
办理案件数
|
当年实际办理案件数(件)
|
≥100
|
≥80
|
≥50
|
<50
|
9
|
2021
|
诉讼期限内审结案件占全部案件比例
|
诉讼期限内审结案件占全部案件比例
|
≥90%
|
≥80%
|
≥70%
|
<70%
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10
|
0403
|
民事行政诉讼监督
|
依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督,维护司法公正和司法权威,保障国家法律的统一正确实施
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2021
|
加大办案力度,提高办案质量。
|
案件审结率
|
审结案件占受理案件的比例
|
≥80%
|
≥70%
|
≥60%
|
<60%
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11
|
2021
|
检察建议采纳率
|
被采纳的检察建议占全部检察建议的比例
|
≥80%
|
≥70%
|
≥60%
|
<60%
|
12
|
2021
|
不支持监督申请决定息讼息访率
|
申请人息诉息访案件占全部不支持监督申请案件的比例
|
≥50%
|
≥40%
|
≥30%
|
<30%
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13
|
0404
|
刑事执行检察
|
依法对刑罚执行、刑事强制措施执行、强制医疗执行等刑事执行活动是否合法实行法律监督,维护刑事执行公平公正,维护刑事执行场所监管秩序稳定、维护刑事被执行人合法权益、维护社会和谐稳定,保障国家法律、法规统一正确实施。
|
2021
|
保障刑罚执行和刑事执行活动的依法有序进行。
|
纠正意见或建议的采纳率
|
对执行机关纠正违法意见或建议采纳数量占提出总数量的比率
|
≥90%
|
≥85%
|
≥80%
|
<80%
|
14
|
0405
|
未成年人刑事检察
|
办理全区检察机关未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作,依法履行立案监督、侦查活动监督、审判监督、执行监督职能;开展预防未成年人犯罪综合治理工作;依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。
|
2021
|
使我区未检在全市检察机关位于先进行列
|
案件办结率
|
办结案件占所有的比例
|
≥80%
|
≥70%
|
≥60%
|
<60%
|
15
|
2021
|
不捕、不诉率
|
对涉罪未成年人实施不批捕、不起诉人数占全部涉罪未成年总数的比例
|
≥40%
|
≥30%
|
≥20%
|
<20%
|
16
|
2021
|
特殊检察制度适用率
|
对涉案未成年人实施心理疏导、亲情会见、庭审教育、不起诉宣布教育、案后帮扶等特殊检察制度占全部受理案件的比例
|
≥70%
|
≥50%
|
≥30%
|
<30%
|
17
|
2021
|
附条件不起诉率
|
附条件不起诉案件占全部未成年人案件的比例
|
≥10%
|
≥5%
|
≥1%
|
<1%
|
18
|
2021
|
未成年人刑事案件办理率
|
全区办理案件数量与受理案件数量的比例
|
≥90%
|
≥85%
|
≥80%
|
<80%
|
19
|
0406
|
司法辅助
|
保障办案安全;开展全区检察机关技术工作和物证检验、鉴定、审核等工作。
|
2021
|
加强各项检察辅助职能,为检察业务提供有力保障。
|
法警装备购置率
|
实际购置法警装备数量占计划比例
|
≥90%
|
≥70%
|
≥60%
|
<60%
|
20
|
2021
|
出警次数
|
当年实际出警人次
|
>200
|
>150
|
>120
|
>100
|
21
|
2021
|
出警及时率
|
及时出警数占总出警数比例
|
≥90%
|
≥70%
|
≥60%
|
<60%
|
22
|
2021
|
司法鉴定案件办结率
|
办结司法鉴定案件占全部司法鉴定案件比例
|
≥75%
|
≥60%
|
≥45%
|
<45%
|
23
|
05
|
控告和刑事申诉检察
|
受理来信来访、举报、国家赔偿、司法救助工作,受理民事监督案件,办理区院管辖的信访、举报案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。
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保护公民、法人和其他单位的合法权益,促进司法公正,维护社会稳定
|
0501
|
涉检信访办理
|
统一受理报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首,办理对公检法三机关及工作人员阻碍辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的控告或申诉,办理对本院办案中违法行为的控告或申诉,受理民事监督案件。
|
2021
|
构建依法有序信访秩序,及时依法解决群众诉求。
|
法定期限内办结率
|
区院受理信访案件在法定期限内办结数占区院受理信访案件的比例
|
≥90%
|
≥80%
|
≥60%
|
<60%
|
24
|
2021
|
有效化解涉检信访矛盾率
|
化解信访矛盾占全部信访比例
|
≥90%
|
≥80%
|
≥60%
|
<60%
|
25
|
2021
|
错案率
|
错案数占受理案件比例
|
≤5%
|
≤10%
|
≤15%
|
>15%
|
26
|
0502
|
举报管理、涉检国家赔偿和司法救助
|
受理初核对国家工作人员职务犯罪的举报;统一办理人民检察院作为赔偿义务机关的刑事赔偿案件,对人民法院赔偿委员会判决、裁定进行监督,开展司法救助工作。
|
2021
|
加强和改进举报工作,保护被赔偿人和被救助人合法权益。
|
涉检国家赔偿错案率
|
错案数占受理案件比例
|
≤5%
|
≤10%
|
≤15%
|
>15%
|
27
|
2021
|
司法救助率
|
司法救助案件数占受理案件数的比例
|
≥90%
|
≥80%
|
≥60%
|
<60%
|
28
|
2021
|
举报线索处置率
|
处置举报线索占全部举报线索的比例
|
100%
|
≥95%
|
≥90%
|
<90%
|
29
|
2021
|
举报移送立案率
|
移送立案数占初核案件比例
|
≥50%
|
≥40%
|
≥30%
|
<30%
|
30
|
2021
|
法定期限内办结率
|
区院受理信访案件在法定期限内办结数占区院受理信访案件的比例
|
100%
|
≥95%
|
≥90%
|
<90%
|
31
|
2021
|
涉检国家赔偿率
|
赔偿案件数占受理案件数的比例
|
≥90%
|
≥80%
|
≥60%
|
<60%
|
32
|
06
|
检察事务管理
|
承担系统综合业务管理和综合事务管理工作
|
确保全年各项检察工作圆满完成
|
0601
|
综合业务管理
|
确定全区检察阶段性的工作重点和措施,部署检察工作任务;进行案件质量保证体系建设;开展涉农检察工作;参与社会管理综合治理等工作;推进行政执法与刑事司法无缝对接;进行法律政策研究工作;加强人民监督员和人大代表监督;统筹进行网络信息化建设;开展检察宣传工作;推进检务公开。
|
2021
|
提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。
|
各项综合业务管理工作完成率
|
综合业务工作任务完成情况占综合业务工作任务的比例
|
100%
|
≥95%
|
≥90%
|
<90%
|
33
|
0602
|
综合事务管理
|
开展全区检察人员的教育培训工作和对外交流工作;进行检察装备建设及维护;配备制式检察服装及法警服装;进行基础设施建设和维护。
|
2021
|
为检察工作顺利开展提供保障。
|
各项综合事务工作完成率
|
综合事务工作任务完成情况占综合事务工作任务的比例
|
100%
|
≥95%
|
≥90%
|
<90%
|
六、政府采购预算情况
2020年无政府采购预算
七、国有资产情况
2019年底固定资产原值1206.53万元,其中公务用车7辆,106.87万元,其他用车1辆19.99万元。比2018年增加了23.01万元,主要是办案设备的添置及报废一批年久失修不能使用的设备。2020年度拟购置检察部门业务装备100万元。
部门固定资产占用情况
编制部门:唐山市丰润区人民检察院 截止时间:2019年12月31日
项目
|
数量
|
价值(金额单位:万元)
|
资产总额
|
——
|
|
1、房屋(平方米)
|
2649.26
|
我院房屋为丰润区机关事务管理局统一管理,房屋价值由丰润区机关事务管理局掌握。
|
其中:办公用房(平方米)
|
1437
|
2、车辆(台、辆)
|
8
|
126.86
|
3、单价在20万元以上设备
|
——
|
|
4、其他固定资产
|
——
|
1079.67
|
八、专业名词解释
(1)财政拨款收入:指中央或区财政当年拨付的资金,包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(2)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(3)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、其他情况说明
政府性性基金支出和国有资本经营支出:无
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 |
部门编码及名称:[151]检察部门 |
预算年度:2020 |
金额单位:元 |
序号 |
项 目 |
资金来源 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
财政专户核拨资金 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
合计 |
101000.00 |
101000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7 |
一、因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8 |
二、公务用车购置及运维费 |
101000.00 |
101000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9 |
其中:公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
10 |
公务用车运行费 |
101000.00 |
101000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11 |
三、公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
部门预算财政拨款收支总表 |
部门编码及名称:[151]检察部门 |
预算年度:2020 |
金额单位:元 |
序号 |
收入 |
支出 |
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
6 |
一、一般公共预算财政拨款 |
14653973.94 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9 |
|
|
四、公共安全支出 |
11220373.55 |
11220373.55 |
0.00 |
0.00 |
10 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1030625.12 |
1030625.12 |
0.00 |
0.00 |
14 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15 |
|
|
十、卫生健康支出 |
1630006.43 |
1630006.43 |
0.00 |
0.00 |
16 |
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18 |
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19 |
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22 |
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25 |
|
|
二十、住房保障支出 |
772968.84 |
772968.84 |
0.00 |
0.00 |
26 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29 |
|
|
二十四、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30 |
|
|
二十五、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31 |
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35 |
本年收入合计 |
14653973.94 |
本年支出合计 |
14653973.94 |
14653973.94 |
0.00 |
0.00 |
36 |
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37 |
合计 |
14653973.94 |
合计 |
14653973.94 |
14653973.94 |
0.00 |
0.00 |
部门预算收支总表 |
部门编码及名称:[151]检察部门 |
预算年度:2020 |
金额单位:元 |
序号 |
收入 |
支出 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
一、财政拨款收入 |
14653973.94 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
7 |
二、上级拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
8 |
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
9 |
其中:财政专户收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
11220373.55 |
10 |
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
11 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
12 |
六、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
13 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1030625.12 |
14 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
15 |
|
|
十、卫生健康支出 |
1630006.43 |
16 |
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
17 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
18 |
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
19 |
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
20 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
21 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
22 |
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
23 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
24 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
25 |
|
|
二十、住房保障支出 |
772968.84 |
26 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
27 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
28 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
29 |
|
|
二十四、预备费 |
0.00 |
30 |
|
|
二十五、其他支出 |
0.00 |
31 |
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
32 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
33 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
0.00 |
34 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
0.00 |
35 |
本年收入合计 |
14653973.94 |
本年支出合计 |
14653973.94 |
36 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
37 |
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
38 |
合计 |
14653973.94 |
合计 |
14653973.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算支出总表 |
部门编码及名称:[151]检察部门 |
预算年度:2020 |
金额单位:元 |
序号 |
科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
6 |
|
合计 |
14653973.94 |
14210693.94 |
443280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7 |
204 |
公共安全支出 |
11220373.55 |
10777093.55 |
443280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8 |
20404 |
检察 |
11220373.55 |
10777093.55 |
443280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9 |
2040401 |
行政运行 |
11220373.55 |
10777093.55 |
443280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1030625.12 |
1030625.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1030625.12 |
1030625.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
1030625.12 |
1030625.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13 |
210 |
卫生健康支出 |
1630006.43 |
1630006.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
1630006.43 |
1630006.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15 |
2101101 |
行政单位医疗 |
760669.67 |
760669.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
869336.76 |
869336.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17 |
221 |
住房保障支出 |
772968.84 |
772968.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18 |
22102 |
住房改革支出 |
772968.84 |
772968.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19 |
2210201 |
住房公积金 |
772968.84 |
772968.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 |
部门编码及名称:[151]检察部门 |
预算年度:2020 |
金额单位:元 |
序号 |
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
0.00 |
|
备注:无数据,空表列式 |
|
|
|
|
|
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 |
部门编码及名称:[151]检察部门 |
预算年度:2020 |
金额单位:元 |
序号 |
科目 |
基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
14210693.94 |
13478453.94 |
732240.00 |
7 |
301 |
工资福利支出 |
13004726.35 |
13004726.35 |
0.00 |
8 |
30101 |
基本工资 |
3425748.00 |
3425748.00 |
0.00 |
9 |
30102 |
津贴补贴★ |
4143138.00 |
4143138.00 |
0.00 |
10 |
30103 |
奖金 |
285479.00 |
285479.00 |
0.00 |
11 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费★ |
1030625.12 |
1030625.12 |
0.00 |
12 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
760669.67 |
760669.67 |
0.00 |
13 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
869336.76 |
869336.76 |
0.00 |
14 |
30112 |
其他社会保障缴费★ |
57771.52 |
57771.52 |
0.00 |
15 |
30113 |
住房公积金 |
772968.84 |
772968.84 |
0.00 |
16 |
30199 |
其他工资福利支出 |
1658989.44 |
1658989.44 |
0.00 |
17 |
302 |
商品和服务支出 |
732240.00 |
0.00 |
732240.00 |
18 |
30201 |
办公费 |
160000.00 |
0.00 |
160000.00 |
19 |
30207 |
邮电费 |
18740.00 |
0.00 |
18740.00 |
20 |
30211 |
差旅费 |
8000.00 |
0.00 |
8000.00 |
21 |
30228 |
工会经费 |
8000.00 |
0.00 |
8000.00 |
22 |
30229 |
福利费 |
13500.00 |
0.00 |
13500.00 |
23 |
30231 |
公务用车运行维护费★ |
101000.00 |
0.00 |
101000.00 |
24 |
30239 |
其他交通费用★ |
423000.00 |
0.00 |
423000.00 |
25 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
473727.59 |
473727.59 |
0.00 |
26 |
30301 |
离休费 |
16197.00 |
16197.00 |
0.00 |
27 |
30302 |
退休费 |
436159.79 |
436159.79 |
0.00 |
28 |
30305 |
生活补助 |
19180.80 |
19180.80 |
0.00 |
29 |
30309 |
奖励金 |
2190.00 |
2190.00 |
0.00 |
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 |
部门编码及名称:[151]检察部门 |
预算年度:2020 |
金额单位:元 |
序号 |
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
14653973.94 |
14210693.94 |
443280.00 |
7 |
204 |
公共安全支出 |
11220373.55 |
10777093.55 |
443280.00 |
8 |
20404 |
检察 |
11220373.55 |
10777093.55 |
443280.00 |
9 |
2040401 |
行政运行 |
11220373.55 |
10777093.55 |
443280.00 |
10 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1030625.12 |
1030625.12 |
0.00 |
11 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1030625.12 |
1030625.12 |
0.00 |
12 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
1030625.12 |
1030625.12 |
0.00 |
13 |
210 |
卫生健康支出 |
1630006.43 |
1630006.43 |
0.00 |
14 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
1630006.43 |
1630006.43 |
0.00 |
15 |
2101101 |
行政单位医疗 |
760669.67 |
760669.67 |
0.00 |
16 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
869336.76 |
869336.76 |
0.00 |
17 |
221 |
住房保障支出 |
772968.84 |
772968.84 |
0.00 |
18 |
22102 |
住房改革支出 |
772968.84 |
772968.84 |
0.00 |
19 |
2210201 |
住房公积金 |
772968.84 |
772968.84 |
0.00 |
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 |
部门编码及名称:[151]检察部门 |
预算年度:2020 |
金额单位:元 |
序号 |
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:无数据,空表列式 |
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