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唐山市丰润区人民检察院2025年部门预算信息公开
时间:2025-04-17  作者:  新闻来源:  【字号: | |

2025年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表...........................................................................................................2

部门预算收入总表...........................................................................................................4

部门预算支出总表...........................................................................................................6

部门预算财政拨款收支总表...........................................................................................8

部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....................................................................10

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.............................................................11

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.................................................................13

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.............................................................14

部门预算财政拨款三公经费支出表..........................................................................15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....................................................................................16

二、部门预算安排的总体情况.....................................................................................16

三、机关运行经费安排情况.........................................................................................16

四、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因..................................................16

五、部门整体绩效目标.................................................................................................16

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....................................................21

七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....................................................................22

八、政府采购预算情况.................................................................................................27

九、国有资产信息.........................................................................................................28

十、名词解释.................................................................................................................28

十一、其他需要说明的事项.........................................................................................29

部门预算收支总表

312唐山市丰润区人民检察院

预算年度:2025

单位:万元

序号

收入

支出

项 目

预算数

项 目

预算数

栏次

1

2

3

4

1

一、一般公共预算拨款收入

2208.19

一、一般公共服务支出


2

二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


3

三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


4

四、财政专户管理资金收入


四、公共安全支出

1940.56

5

五、单位资金


五、教育支出


6



六、科学技术支出


7



七、文化旅游体育与传媒支出


8



八、社会保障和就业支出

125.94

9



九、社会保险基金支出


10



十、卫生健康支出

116.02

11



十一、节能环保支出


12



十二、城乡社区支出


13



十三、农林水支出


14



十四、交通运输支出


15



十五、资源勘探工业信息等支出


16



十六、商业服务业等支出


17



十七、金融支出


18



十八、援助其他地区支出


19



十九、自然资源海洋气象等支出


20



二十、住房保障支出

97.34

21



二十一、粮油物资储备支出


22



二十二、国有资本经营预算支出


23



二十三、灾害防治及应急管理支出


24



二十四、预备费


25



二十五、其他支出


26



二十六、转移性支出


27



二十七、债务还本支出


28



二十八、债务付息支出


29



二十九、债务发行费用支出


30



三十、抗疫特别国债安排的支出


31



三十一、人行科目


32

本年收入合计

2208.19

本年支出合计

2279.86

33

上年结转结余

71.67

年终结转结余


34

收入总计

2279.86

支出总计

2279.86


部门预算收入总表

312唐山市丰润区人民检察院

预算年度:2025

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

本年收入

上年结转

科目 编码

科目名称

小计

财政拨款 收入

财政专户 收入

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1


合计

2279.86

2208.19

2208.19







71.67

2

204

公共安全支出

1940.56

1868.89

1868.89







71.67

3

20404

检察

1930.56

1858.89

1858.89







71.67

4

2040401

行政运行

1705.46

1705.46

1705.46








5

2040402

一般行政管理事务

147.40

147.40

147.40








6

2040410

检察监督

71.67









71.67

7

2040499

其他检察支出

6.03

6.03

6.03








8

20499

其他公共安全支出

10.00

10.00

10.00








9

2049902

国家司法救助支出

10.00

10.00

10.00








10

208

社会保障和就业支出

125.94

125.94

125.94








11

20805

行政事业单位养老支出

125.94

125.94

125.94








12

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

125.94

125.94

125.94








13

210

卫生健康支出

116.02

116.02

116.02








14

21011

行政事业单位医疗

116.02

116.02

116.02








15

2101101

行政单位医疗

55.16

55.16

55.16








16

2101103

公务员医疗补助

60.86

60.86

60.86








17

221

住房保障支出

97.34

97.34

97.34








18

22102

住房改革支出

97.34

97.34

97.34








19

2210201

住房公积金

97.34

97.34

97.34









部门预算支出总表

312唐山市丰润区人民检察院

预算年度:2025

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

经营支出

上解上级 支出

对附属单位补助支出

科目 编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

1


合计

2279.86

2044.76

235.10




2

204

公共安全支出

1940.56

1705.46

235.10




3

20404

检察

1930.56

1705.46

225.10




4

2040401

行政运行

1705.46

1705.46





5

2040402

一般行政管理事务

147.40


147.40




6

2040410

检察监督

71.67


71.67




7

2040499

其他检察支出

6.03


6.03




8

20499

其他公共安全支出

10.00


10.00




9

2049902

国家司法救助支出

10.00


10.00




10

208

社会保障和就业支出

125.94

125.94





11

20805

行政事业单位养老支出

125.94

125.94





12

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

125.94

125.94





13

210

卫生健康支出

116.02

116.02





14

21011

行政事业单位医疗

116.02

116.02





15

2101101

行政单位医疗

55.16

55.16





16

2101103

公务员医疗补助

60.86

60.86





17

221

住房保障支出

97.34

97.34





18

22102

住房改革支出

97.34

97.34





19

2210201

住房公积金

97.34

97.34






部门预算财政拨款收支总表

312唐山市丰润区人民检察院

预算年度:2025

单位:万元

序号

收入

支出

项 目

金额

项 目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政 拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

1

一、一般公共预算拨款

2208.19

一、一般公共服务支出





2

二、政府性基金预算拨款


二、外交支出





3

三、国有资本经营预算拨款


三、国防支出





4



四、公共安全支出

1940.56

1940.56



5



五、教育支出





6



六、科学技术支出





7



七、文化旅游体育与传媒支出





8



八、社会保障和就业支出

125.94

125.94



9



九、社会保险基金支出





10



十、卫生健康支出

116.02

116.02



11



十一、节能环保支出





12



十二、城乡社区支出





13



十三、农林水支出





14



十四、交通运输支出





15



十五、资源勘探工业信息等支出





16



十六、商业服务业等支出





17



十七、金融支出





18



十八、援助其他地区支出





19



十九、自然资源海洋气象等支出





20



二十、住房保障支出

97.34

97.34



21



二十一、粮油物资储备支出





22



二十二、国有资本经营预算支出





23



二十三、灾害防治及应急管理支出





24



二十四、预备费





25



二十五、其他支出





26



二十六、转移性支出





27



二十七、债务还本支出





28



二十八、债务付息支出





29



二十九、债务发行费用支出





30



三十、抗疫特别国债安排的支出





31



三十一、人行科目





32

本年收入合计

2208.19

本年支出合计

2279.86

2279.86



33

年初财政拨款结转和结余

71.67

年末财政拨款结转和结余





34

一、一般公共预算拨款

71.67






35

二、政府性基金预算拨款







36

三、国有资本经营预算拨款







37

收入总计

2279.86

支出总计

2279.86

2279.86




部门预算一般公共预算财政拨款支出表

312唐山市丰润区人民检察院

预算年度:2025

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

1


合计

2279.86

2044.76

235.10

2

204

公共安全支出

1940.56

1705.46

235.10

3

20404

检察

1930.56

1705.46

225.10

4

2040401

行政运行

1705.46

1705.46


5

2040402

一般行政管理事务

147.40


147.40

6

2040410

检察监督

71.67


71.67

7

2040499

其他检察支出

6.03


6.03

8

20499

其他公共安全支出

10.00


10.00

9

2049902

国家司法救助支出

10.00


10.00

10

208

社会保障和就业支出

125.94

125.94


11

20805

行政事业单位养老支出

125.94

125.94


12

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

125.94

125.94


13

210

卫生健康支出

116.02

116.02


14

21011

行政事业单位医疗

116.02

116.02


15

2101101

行政单位医疗

55.16

55.16


16

2101103

公务员医疗补助

60.86

60.86


17

221

住房保障支出

97.34

97.34


18

22102

住房改革支出

97.34

97.34


19

2210201

住房公积金

97.34

97.34



部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312唐山市丰润区人民检察院

预算年度:2025

单位:万元

序号

支出部门经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

1


合计

2044.76

1909.65

135.11

2

301

工资福利支出

1643.97

1643.97


3

30101

基本工资

387.49

387.49


4

30102

津贴补贴

420.01

420.01


5

30103

奖金

369.86

369.86


6

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

125.94

125.94


7

30110

职工基本医疗保险缴费

55.16

55.16


8

30111

公务员医疗补助缴费

60.86

60.86


9

30112

其他社会保障缴费

4.23

4.23


10

30113

住房公积金

97.34

97.34


11

30199

其他工资福利支出

123.08

123.08


12

302

商品和服务支出

135.11


135.11

13

30201

办公费

21.49


21.49

14

30207

邮电费

41.56


41.56

15

30211

差旅费

0.80


0.80

16

30228

工会经费

2.49


2.49

17

30229

福利费

2.91


2.91

18

30231

公务用车运行维护费

8.10


8.10

19

30239

其他交通费用

57.76


57.76

20

303

对个人和家庭的补助

265.68

265.68


21

30301

离休费

6.11

6.11


22

30302

退休费

210.11

210.11


23

30305

生活补助

1.84

1.84


24

30307

医疗费补助

47.53

47.53


25

30309

奖励金

0.09

0.09



部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

312唐山市丰润区人民检察院

预算年度:2025

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5







注:无政府性基金预算财政拨款预算,空表列示。


部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312唐山市丰润区人民检察院

预算年度:2025

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5







注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。


部门预算财政拨款三公经费支出表

312唐山市丰润区人民检察院

预算年度:2025

单位:万元

序号

项 目

资 金 性 质

合计

一般公共预算 财政拨款

政府性基金 预算拨款

国有资本经营 预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

1

合计

8.10

8.10



2

“三公”经费小计

8.10

8.10



3

一、因公出国(境)费





4

其中:教学科研人员因公出国(境)费





5

其他因公出国(境)费





6

二、公务用车购置及运维费

8.10

8.10



7

其中:公务用车购置费





8

公务用车运行维护费

8.10

8.10



9

三、公务接待费





第一部分 唐山市丰润区人民检察院2025年部门预算信息公开情况说明


唐山市丰润区人民检察院2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将唐山市丰润区人民检察院2025年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

根据《唐山市丰润区人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》,唐山市丰润区人民检察院的主要职责是:

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)依法向区人民代表大会及其常务委员提出议案。

(三)贯彻落实检察工作方针、总体规划,研究制定检察工作计划并组织实施。

(四)依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

(五)负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(六)负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(七)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

(八)依法受理核准追诉案件,审查是否上报。

(九)负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

(十)受理向本院的控告申诉。

(十一)组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究;组织开展检察理论研究工作。

(十二)负责检察人员思想政治教育和业务培训工作;按照权限管理检察官和其他工作人员。

(十三)负责本院检务督查工作。

(十四)负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

(十五)完成其他应当由本院负责的工作

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

唐山市丰润区人民检察院本级

行政

正科级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市丰润区人民检察院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入2279.86万元,其中:一般公共预算收入2208.19万元,基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户核拨收入0.00万元,单位资金收入0.00万元,上年结转结余71.67万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映唐山市丰润区人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2279.86万元,其中基本支出2044.76万元,包括人员经费1909.65万元和日常公用经费135.11万元;项目支出235.1万元,主要为关于下达检察机关2024年中央政法转移支付资金的通知(装备款62.86万元,关于下达检察机关2024深耕胡转移支付资金的通知(装备款8.81万元检察业务费15.83万元,劳务费137.6万元,司法救助金10万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2279.86万元,较2024年预算增加142.55万元,其中:基本支出减少67.63万元,主要为2025年人员较2024年有所减少,故2025年基本支出中的人员经费2024年有所减少。项目支出增加75.07万元,主要为:(1上年结转2024年中央及省级政法转移支付资金71.67万元;(2)劳务费中劳务派遣人员因保险基数调整费用较2024年增加10.56万元;(32024年预算中结转上年度资金7.16万元完成支出,故2025年度预算中项目经费减少7.16万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年,我部门机关运行经费共计安排135.11万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因

2025年,我部门财政拨款三公经费预算安排8.10万元,其中因公出国(境)费0.00万元;公务用车购置及运维费8.10万元(其中:公务用车购置费为0.00万元,公务用车运维费8.10万元);公务接待费0.00万元。与2024年相比持平。

五、部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标

唐山市丰润区人民检察院作为法律监督机关,主要通过加强执法规范化标准化建设,使执法规程更加明确,执法标准细化到每个执法环节、执法岗位,坚持司法公正,实行司法公开。2025年要工作目标:继续深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以服务高质量发展为切入点,以办案为中心,以全面深化改革、现代科技应用为动力,聚焦法律监督主责主业,维护经济发展、确保社会稳定、促进公平正义、保障人民群众获得更优质检察产品,为经济社会持续健康发展创造优质法治环境和有力司法保障。

(一)依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权,负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉;

(二)负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作;

(三)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作,依法受理核准追诉案件,审查是否上报;

(四)负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作;受理向本院的控告申诉;

(五)组织检察工作中法律政法具体应用问题的研究,组织开展检察理论研究工作,完成其他应当由本院负责的工作。

(二)分项绩效目标

(一)做好检察监督工作

绩效目标:对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱看守所等机关执行刑罚的 活动,依法实行法律监督,维护司法公正。通过刑事检察权,惩罚犯罪活动,保护国家安全,保护公民、法人和其他组织的合法权益。

绩效指标:完成抗诉率≥1.54%

完成公诉率≥91.1%

完成错误批捕率≤1.8%

(二)做好控告和刑事申诉检察工作

绩效目标:保护公民、法人和其他单位的合法权益,促进司法公正,维护社会稳定。构建依法有序信访秩序,及时依法解决群众诉求;加强和改进举报工作,保护申诉人合法权益,保护被赔偿人和被救助人合法权益。

绩效指标:涉检信访案件办结率100%

举报、信访处理结果满意率96%

国家赔偿案件办结率100%

息诉罢访率97%

()做好检察事务管理工作

绩效目标:承担系统综合业务管理和综合事务管理工作,确保全年各项检察工作圆满完成;提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力;为检察工作顺利开展提供检务保障。

绩效指标:检务保障干警满意度90%以上。

(三)工作保障措施

(一)完善制度建设,贯彻落实中共中央有关经费保障的政策措施。近年来,中央陆续下发了《中共中央转发〈中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见〉的通知》、《中共中央办公厅、国务院办公厅〈关于加强政法经费保障工作的意见〉的通知》、《国家发展改革委员会关于进一步加强地方政法基础设施建设规范投资保障机制的意见》、《十二五时期检察计财装备发展规划》等一系列文件,专门就完善检务保障工作提出了一系列政策措施,为检察机关进一步建立和完善经费保障机制,更好地争取地方财政支持提供了有利条件。同时,唐山市丰润区人民检察院2025年将继续完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等,为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(二)全面深化平安丰润建设。以高质效检察履职服务平安建设。常态化开展扫黑除恶斗争,对聚众斗殴、寻衅滋事、敲诈勒索、强迫交易等涉恶类犯罪坚持打早打小、露头就打,有效维护群众利益和社会稳定。

(三)加强三个管理。确保案件实体公正、程序合法,让案件办理更好契合人民群众的朴素价值观和对法治的基本认知判断。积极探索多元化司法救助模式,为困难群众送去检察温暖与关爱。

(四)强化案件办理。实现个案监督向类案监督拓展,推动公益诉讼检察提质升级。

(五)加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施,确保支出进度达标。

(六)加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控,发现问题及时采取措施,确保绩效目标如期保质实现。

(七)做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作,对评价中发现的问题及时整改,调整优化支出结构,提高财政资金使用效益。

(八)规范财务资产管理。完善财务管理制度,严格审批程序,加强固定资产登记、使用和报废处置管理,做到支出合理,物尽其用。

(九)加强内部监督。加强内部监督制度建设,对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导,对会计资料进行内部审计,并配合做好审计、财政监督等外部监督工作,确保财政资金安全有效。

(十)加强宣传培训调研等。加强人员培训,提高本部门职工业务素质;加强调研,提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见;加大宣传力度,强化预算绩效管理意识,促进预算绩效管理水平进一步提升。




1、检察业务费绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020025P006841137913

项目名称

检察业务费

预算规模及资金用途

预算数

15.83

其中:财政 资金

15.83

其他资金


用于我院办公办案相关支出,以保障检察业务顺利开展

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

25%

50%

75%

100%

绩效目标

1.用于我院办公办案相关支出,以保障检察业务顺利开展








一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

指各项检察综合业务管理工作完成率

指各项检察综合业务管理工作完成率

≥90%

工作计划

质量指标

检察业务工作完成率

检察业务工作完成率

≥90%

工作计划

时效指标

完成时限

完成时限

2025年12月底前

工作计划

成本指标

经费控制数

经费控制数

≤15.83万元

工作计划

效益指标

社会效益指标

保障工作正常开展

保障工作正常开展

良好

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

干警满意度

干警满意度

≥90%

工作计划


2、劳务费绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020025P006841138173

项目名称

劳务费

预算规模及资金用途

预算数

137.60

其中:财政 资金

137.60

其他资金


保障我院劳务派遣人员、保安人员工资及保险

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

25%

50%

75%

100%

绩效目标

1.保障劳务派遣人员、保安人员工资及保险








一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

劳务派遣及保安人员数量

劳务派遣及保安人员数量

≤35人

工作计划

质量指标

劳务派遣及保安人员出勤率

劳务派遣及保安人员出勤率

≥90%

工作计划

时效指标

按时发放工资及申报保险

按时发放工资及申报保险

每月按时发放工资及申报保险

工作计划

成本指标

工资及缴纳社会保险标准

工资及缴纳社会保险标准

≤137.6万元

工作计划

效益指标

社会效益指标

保障工作正常开展

保障工作正常开展

有效保障

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

劳务派遣及保安人员满意度

劳务派遣及保安人员满意度

≥90%

工作计划


3、司法救助金绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020025P00684113790F

项目名称

司法救助金

预算规模及资金用途

预算数

10.00

其中:财政 资金

10.00

其他资金


用于我院司法救助工作,使符合救助条件的人员得到救助

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

10%

50%

70%

100%

绩效目标

1.用于我院司法救助工作,使符合救助条件的人员得到救助








一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

司法救助工作完成率

司法救助工作完成率

≥90%

工作计划

质量指标

司法救助率

司法救助率

≥90%

工作计划

时效指标

完成时限

司法救助完成时间

2025年12月底前完成

工作计划

成本指标

经费控制数

经费控制数

≤10万元

工作计划

效益指标

社会效益指标

维护社会稳定

通过司法救助化解矛盾,维护社会稳定

良好

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

被救助人员满意度

使救助人员满意

≥90%

工作计划


4、关于下达检察机关2024年省级转移支付资金(装备款)绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P00000510013Y

项目名称

关于下达检察机关2024年省级转移支付资金(装备款)

预算规模及资金用途

预算数

8.81

其中:财政 资金

8.81

其他资金


用于检察业务装备购置

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

25%

50%

75%

100%

绩效目标

1.用于检察办案装备购置

2.保障检察业务顺利开展








一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

按购置计划采购率

按购置计划采购率

≥90百分比

工作计划

质量指标

购置验收通过率

验收通过率=购置设备合格数量/当年购置设备数量

≥90百分比

工作经验

时效指标

设备购置按期完成

设备购置2025年12月底前完成

2025年12月底前

工作计划

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90百分比

工作计划

效益指标

可持续影响指标

维护社会稳定

维护社会稳定

良好

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

干警满意度

干警满意度

≥90百分比

调查问卷


5、关于下达检察机关2024年中央政法转移支付资金(装备款)绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P00000310011C

项目名称

关于下达检察机关2024年中央政法转移支付资金(装备款)

预算规模及资金用途

预算数

62.86

其中:财政 资金

62.86

其他资金


用于我院检察业务装备购置

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

25%

50%

75%

100%

绩效目标

1.用于检察办案装备购置

2.保障检察业务顺利开展








一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

按购置计划采购率

按照购置计划采购率

≥90百分比

工作计划

质量指标

购置验收通过率

验收通过率=购置设备合格数量/当年购置设备数量

≥90百分比

工作经验

时效指标

设备购置按期完成

设备购置按期完成

2025年12月底前完成

工作计划

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90百分比

工作计划

效益指标

可持续影响指标

维护社会稳定

维护社会稳定

良好

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

干警满意度

干警满意度

≥90百分比

调查问卷


八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

312唐山市丰润区人民检察院

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量 单位

数量

单价

政府采购金额(当年部门预算安排资金)

2025年 预留中 小微企 业份额

项目名称

预算 资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位 资金

上年结转结余

合 计







92.28

20.61





71.67

92.28

唐山市丰润区人民检察院本级小计







92.28

20.61





71.67

92.28

关于下达检察机关2024年省级转移支付资金(装备款)

8.81

其他政法、消防、检测设备

A02379900

1

8.81

8.81






8.81

8.81

关于下达检察机关2024年中央政法转移支付资金(装备款)

62.86

其他信息安全设备

A02010399

1

15.00

15.00






15.00

15.00

关于下达检察机关2024年中央政法转移支付资金(装备款)

62.86

其他办公设备

A02029900

1

27.86

27.86






27.86

27.86

关于下达检察机关2024年中央政法转移支付资金(装备款)

62.86

其他政法、消防、检测设备

A02379900

1

20.00

20.00






20.00

20.00

日常公用经费(三保)

30.39

复印纸

A05040101

100

0.02

1.95

1.95






1.95

日常公用经费(三保)

30.39

财产保险服务

C18040102

1

1.76

1.76

1.76






1.76

日常公用经费(三保)

30.39

车辆维修和保养服务

C23120301

1

2.00

2.00

2.00






2.00

日常公用经费(三保)

30.39

车辆加油、添加燃料服务

C23120302

1

4.34

4.34

4.34






4.34

劳务费

137.60

保安服务

C05040300

1

10.56

10.56

10.56






10.56

注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

唐山市丰润区人民检察院(含所属单位)上年末固定资产金额为1440.32万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为71.67万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

312唐山市丰润区人民检察院

截止时间:2024-12-31

项 目

数量

价值(金额单位:万元)

设备

1369

1375.21

家具和用具

125

47.93

无形资产

104

17.18

注:无固定资产占用情况,空表列示。

十、名词解释

1财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2财政专户管理资金收入:缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3单位资金收入:指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入,其中,其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7部门预算支出:包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中:人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出;运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出,以及经营支出和往来支出。

8事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指预算部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10机关运行经费:是指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项



专题一
专题二
专题三
扫黑除恶
公益诉讼
检察护航民企发展
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